Diárias e Passagens

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2.028 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0000579/2010 Data do Empenho:
Número da Liquidação: 0000970/2010 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0001535/2010 Data do Pagamento: 26/10/2010
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: IVANI DUTRA DIAS
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.970.08*-**
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA IVANIR DUTRA DIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA NO DIA 28 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA PROGRAMA HIPERDIA NA SESA, CONFORME SOLICITACAO.
Valor: 3.000,00