Diárias e Passagens

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0001200/2022 Data do Empenho:
Número da Liquidação: 0002089/2022 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0002702/2022 Data do Pagamento: 18/10/2022
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.690.78*-**
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE COLATINA/ES, NO DIA: 04/10/2022 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE COVID-19, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS REFERENCIAS SOBRE AS NOTAS TECNICAS VIGENTES, NOTIFICAÇAO NO ESUS/ES E MONITORAMENTO DOS CASOS, ESCOLA SEGURA. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.
Valor: 45,00