Diárias e Passagens

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2.115 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS
Tipo de Pagamento: Orçamentário
Número do Empenho: 0001139/2022 Data do Empenho:
Número da Liquidação: 0001975/2022 Data da Liquidação:
Número do Pagamento: 0002594/2022 Data do Pagamento: 11/10/2022
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Favorecido: DILCILENE TEIXEIRA BRITO
CPF/CNPJ do Favorecido: ***.158.94*-**
Histórico: REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SIMPLES DENTRO DO ESTADO EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE GERENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO MATEUS, NO DIA: 29/09/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO COM O TEMA "O LUGAR ESTRATEGICO DOS CAPS NA REDE DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇAO DO ORDENADOR.
Valor: 80,00